問題已解決
公司房租和物業費當月付款未開發票,次月開發票,請問老師賬怎么做,房租從什么時候開始攤銷,物業費需要攤銷嗎?



同學你好
很高興為你解答
按照使用期限攤銷
已經發生的部分計入應付賬款
沒有發生的計入預付賬款
2021 07/14 13:27

84785028 

2021 07/14 13:47
老師,您能解釋詳細些嗎?我現在還未收到發票,只有收據,發票下月才能到,現在有收據有銀行回單,分錄怎么做,除了房租要攤銷,物業費可需要攤

鐘存老師 

2021 07/14 13:59
你先回答我的那個信息
你們是什么時候開始使用租賃資產的
會計入賬講究權責發生制
不是看有發票才開始入賬
開始使用租賃資產,產生責任義務的時候就開始確認費用了
就算是沒有繳納款項也要確認的
業務都沒有說清楚
還希望詳細解釋
你先介紹清楚

84785028 

2021 07/14 14:03
21.5.15–21.11.14租房日期

鐘存老師 

2021 07/14 14:07
5月確認半個月的租賃費用
6月開始確認整月
目前是7月
5-6月
借:管理費用-租賃費用? (比如管理部門使用)
貸:應付賬款
支付時候
借:應付賬款
貸:銀行存款
多余支付的部分
借方確認預付賬款

84785028 

2021 07/14 14:09
老師,物業費可需要攤銷

鐘存老師 

2021 07/14 14:12
最好是攤銷
你們要是覺得金額小
也可以不攤銷
單位可以設定自己的重要性水平
低于這個水平的
可以簡化處理

84785028 

2021 07/14 14:13
一千多一點,可以不攤嗎

鐘存老師 

2021 07/14 14:17
那就發票回來的時候一次性進入費用就行

鐘存老師 

2021 07/14 14:17
支付的款項先計入應付賬款或者預付賬款

84785028 

2021 07/14 14:22
老師,物業費先掛往來,還是暫估費用,等發票到了再紅沖

鐘存老師 

2021 07/14 15:33
你要一次性入賬,可以先不掛往來
不需要暫估
