問題已解決
老師,為什么這個調應交所得稅是調800萬?不應該調200嗎?18年的時候已經做了一筆借營業外支出貸,預計負債已經抵稅了呀?



同學你好,
在做借:營業外支出,貸:預計負債的當期是沒有抵稅的,因為稅法不認可預提的負債,因此做這筆分錄的當期是有一個納稅調增的
2021 07/02 22:09

84785040 

2021 07/02 23:15
哦,好的明白了,謝謝

小顧老師 

2021 07/02 23:24
嗯嗯好的,不客氣哦

老師,為什么這個調應交所得稅是調800萬?不應該調200嗎?18年的時候已經做了一筆借營業外支出貸,預計負債已經抵稅了呀?
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