問題已解決
跨月了,增值稅已交了,但是購買方將發票退回,需紅字沖紅,沖紅后,已交的稅款會退回嗎



你好? ?可以紅沖后 。去申請退稅? ?
2021 07/01 16:28

84785009 

2021 07/01 16:39
嗯嗯,謝謝

84785009 

2021 07/01 16:41
老師,小規模納稅人,銷項稅計的是應交稅費—預交增值稅,在結轉的時候,轉出未交增值稅怎么是零呢

meizi老師 

2021 07/01 16:48
? 你小規模沒有這些科目的哦。 你 只有 一個應交稅費-應交增值稅科目??

84785009 

2021 07/01 16:51
預交增值稅不可以呀

84785009 

2021 07/01 16:52
寫應交增值稅科目就能結轉了,是嗎

84785009 

2021 07/01 16:52
結轉就不會是零了嗎

84785009 

2021 07/01 16:53
我上個季度開了100多萬的發票

meizi老師 

2021 07/01 17:00
你好 沒有這個科目? 。你只有這個?應交稅費-應交增值稅去核算。 別去 設置 這些科目??

84785009 

2021 07/01 17:01
嗯嗯,好的

meizi老師 

2021 07/01 17:06
好的 。? ? ? ? 希望能幫到你??

84785009 

2021 07/01 17:35
老師,有一筆收入,但是還沒開票,科目要怎么寫

meizi老師 

2021 07/01 17:43
?你好? 做無票收入處理 ;? 比如借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入-無票收入? ?應交稅費-應交增值稅??

84785009 

2021 07/01 17:49
但是這個票會后面補開的呀

84785009 

2021 07/01 17:51
那我后面又補開發票,錢之前就已經收到了,分錄要怎么寫呢

meizi老師 

2021 07/01 17:59
?補開發票 。 你后面先紅沖無票收入 在開票? 做賬報稅 。實際你 開票當月一正一負也不影響你稅費的。? ?先做無票收入報稅??

84785009 

2021 07/01 18:01
明白了,謝謝

meizi老師 

2021 07/01 18:09
?沒事的; 希望能幫到你??

84785009 

2021 07/01 18:14
老師,還有就是,購買材料后,商家都不提供發票,我該怎么入賬呢

84785009 

2021 07/01 18:16
借:主營業成本,貸:銀行存款

84785009 

2021 07/01 18:17
稅務局查起來了,會不會找麻煩呀

meizi老師 

2021 07/01 18:23
?你好? ? ?借原材料貸銀行存款。 匯算調整 。 到時你要調整補稅的??
