問題已解決
老師,關于19年企業開具的銷項負數發票,當時沒有入賬,現在還可以入嗎,怎么做賬



你好,19年企業開具的銷項負數發票,當時沒有入賬,現在可以補入帳
借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2021 06/21 15:34

84785015 

2021 06/21 15:38
那關于結轉的銷項稅額怎么處理

鄒老師 

2021 06/21 15:39
你好,銷項稅額負數的結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84785015 

2021 06/21 15:43
好的,謝謝老師

鄒老師 

2021 06/21 15:46
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
