問題已解決
老師您好,請問公司在發放防暑降溫費的時候記賬是:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?如果是發放的過節費呢?也是這樣記賬還是直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款?



您好,通過應付職工薪酬中轉一下
2021 06/12 10:25

84784987 

2021 06/12 10:26
這兩個都是嗎?

思頓喬老師 

2021 06/12 10:26
是的。請問還有什么可以幫您

84784987 

2021 06/12 12:53
沒有了,謝謝老師
