問題已解決
老師您好,我有一筆2020年6月開具的4萬的培訓費發票,因為課時沒有用完,現在需要退費2.5萬,現在學校需要把4萬的發票開紅字,然后再開具消耗的1.5萬發票,但咋們2020年匯算清繳已經做完了,我這邊賬務怎么處理



倪好,去年的時候你們是根據什么來做的?收入
4萬嗎?
2021 06/11 12:02

84784954 

2021 06/11 12:20
去年做的銷售費用

郭老師 

2021 06/11 12:22
不可能的,這個是你的收入不是嗎?

84784954 

2021 06/11 13:47
不是收入,是外邊學校給我們開的培訓費,我們入賬費用

郭老師 

2021 06/11 13:50
借銀行存款貸銷售費用,2.5萬。

郭老師 

2021 06/11 13:50
去年已經抵扣了企業所得稅。

84784954 

2021 06/11 13:51
是的,所得稅已經抵扣

郭老師 

2021 06/11 13:57
那就做上面的分錄就可以的,今年就不允許抵扣。

84784954 

2021 06/11 14:01
不用再調原來的企業所得稅了嗎

84784954 

2021 06/11 14:02
等于2020年多抵所得稅了,不用再調整了嗎

郭老師 

2021 06/11 14:04
你現在還能調去年的企業所得稅嗎?

郭老師 

2021 06/11 14:04
還能去稅務局修改你的匯算清交嗎?

84784954 

2021 06/11 14:05
不能,到5月31號已經結束了

郭老師 

2021 06/11 14:08
不修改的話,就用上面的分錄來做。

84784954 

2021 06/11 14:09
這樣有風險嗎

84784954 

2021 06/11 14:10
這種情況正常應該怎么處理

郭老師 

2021 06/11 14:13
你好,有風險的,因為你去年多抵扣了,去年就應該調增補稅。

84784954 

2021 06/11 14:25
那最好是去稅務局改匯算清繳吧

郭老師 

2021 06/11 14:26
你好是的,這個是最好的辦法。

84784954 

2021 06/11 14:33
一般稅務局給改嗎

郭老師 

2021 06/11 14:34
你好,很少有改的情況,這個得你們具體的自己去問一下。

84784954 

2021 06/11 14:38
那我今年把去年多抵的部分,今年少抵可以嗎

郭老師 

2021 06/11 14:41
可以的,我上面就是給你這么寫的分錄。
