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遞延所得稅與當期所得稅弄不清關系,根據稅法納稅調整了,怎么還要有遞延所得稅?為什么當期交的稅是它們之和?糊涂了?

84784948| 提問時間:2021 06/10 06:59
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小草老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學你好!遞延所得稅就是由于稅法和會計法的差異,這個差異是暫時性的差異,而遞延到以后期間應該交的所得稅。納稅調整是調的永久性的差異。比如招待費。
2021 06/10 07:08
小草老師
2021 06/10 07:12
暫時性差異,就是前期少交稅后面就多交稅,到最后稅法和會計法交的稅是一樣的。這個差異最后是0,那么永久性差異,這個差異一直存在。
小草老師
2021 06/10 07:16
所得稅費用就等于當期的所得稅?遞延的所得稅,當期的所得稅是經過調整以后用應納稅所得額乘以稅率算出,當期應該該交的,遞延的所得稅是暫時性差異遞延到以后期間交的。
84784948
2021 06/10 08:44
怎么確定的當期要轉銷多少遞延所得稅,或者增加多少遞延所得稅?
小草老師
2021 06/10 08:56
要確定當期遞延所得稅,就是看按會計法賬面數計算的和按稅法基礎計算的所得稅的差異是多少,根據賬面和稅法確認的這個數字的差異,來確認是遞延所得稅資產還是遞延所得稅負債。
84784948
2021 06/10 09:01
期初的遞延所得稅余額+或者-就等于當期的差異,中間的發生額就是要轉銷的或者增加的,理解的對不對?
小草老師
2021 06/10 09:50
對,遞延所得稅,計算的時候,遞延所得稅負債的增加額?遞延所得稅資產的增加額,比方遞延所得稅負債的增加額,就等于遞延所得稅負債的期末余額,減過遞延所得稅負債的期初余額就叫他的增加額。資產增加額也一樣
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