問題已解決
老師,我想問一下,就是我3月份,工資多發了99元,我做分錄的話,把這個錢放在其他應收款里面。發4月份的工資的時候,我想用少發放的形式抵扣掉。我這個要怎么做會計分錄?



你好,貸方做其他應收款就可以了
2021 06/01 09:40

84784955 

2021 06/01 09:48
比如說我3月份月的工資本來要發2000,結果我給發3000:會計分錄 應發3月工資3000?
? ? ? ?應發工資 ?3000
計提的時候
? ? ? ?發放2000
多發放工資1000
? ? ? ? ?代扣公積金。 240
? ? ? ? ? 發放工資2760
? ? ? ? ??

84784955 

2021 06/01 09:50
我4月份的工資2000是這樣子做的分錄:
應發2000的時候,我是按在2000來做會計分錄。計提的時候,我就按照1000

84784955 

2021 06/01 09:53
老師,您把你也看一下,我這樣子做對不?

佟老師 

2021 06/01 10:52
你好,你是計提和應發都是300嗎?
