問題已解決
老師請教下,5月底計提工資 100萬,6月份實際發放的時候是80萬,怎么把賬做平



同學,你好,分錄如下
紅沖5月計提
借:費用科目 負數100
貸:應付職工薪酬 負數100
計提5月工資
借:費用科目 80
貸:應付職工薪酬 80
發放工資
借:應付職工薪酬 80
貸:銀行存款 80
2021 05/31 14:35

84785020 

2021 05/31 14:38
實際發放的時候是80萬,是6月份,6月重新提前5月的工資,這個賬會不會不平

桂龍老師 

2021 05/31 14:39
同學,是平的,你按照我的分錄去做一遍看看,做完后你看看平不平

84785020 

2021 05/31 14:40
計提工資實際工作中是不是一般是月底計提

桂龍老師 

2021 05/31 14:44
是的,你問這個問題這么單一,你是想表達什么呢?把 問題一下都說完。
