問題已解決
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報表,今年的企業所得稅匯算清繳怎么處理



你好,同學,增值稅申報表和年度匯算清繳沒有關系。
2021 05/27 17:38

84785009 

2021 05/27 17:40
補交了增值稅,倒算的話我銷售收入提高了,因為認定我方開票時稅率選低了,因此補了差額的稅

榮榮老師 

2021 05/27 17:43
同學,補交的增值稅及附加稅,涉及損益類科目,通過以前年度損益調整來做。跟本年的匯算沒有關系,不用做處理。

84785009 

2021 05/28 08:49
那請問調整分錄怎么做啊?

榮榮老師 

2021 05/28 08:55
補交以前年度的增值稅
1、計提
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——增值稅檢查調整
2、查補轉出
借:應交稅費——增值稅檢查調整
貸:應交稅費——未交增值稅
3、補交增值稅
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
4、結轉損益調整
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整
