當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問去年暫估的材料入庫(kù),今年收到材料發(fā)票需要怎么賬務(wù)處理?



你好 如果發(fā)票金額和暫估的一致 附在去年憑證后面即可
2021 05/17 09:40

84784991 

2021 05/17 09:42
如果發(fā)票不一致的呢

軼塵老師 

2021 05/17 09:51
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84784991 

2021 05/17 09:56
老師 您這上面回答是不是有錯(cuò)別字 我 沒太看懂

軼塵老師 

2021 05/17 10:03
沒有錯(cuò)別字,你仔細(xì)看看,都是會(huì)計(jì)科目。
