問題已解決
老師,公司一輛面包車準備賣掉重新買,同時賣掉時候還要保留原來號碼牌照,要開票給個人,這個賣面包車怎么入賬呢?



之前做了固定資產嗎?
2021 05/12 15:59

84784978 

2021 05/12 17:06
做了固定資產

郭老師 

2021 05/12 17:18
借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。

84784978 

2021 05/13 09:50
車子原價3.5萬,折舊都提完了,現在殘值還有1500元,車子賣了800元轉公司賬戶,這800元還要開普票給對方個人,老師,這個怎么做賬的?

郭老師 

2021 05/13 09:53
你好,可以開發票,也可以不用開的。

郭老師 

2021 05/13 09:53
借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到資產處置損益。

84784978 

2021 05/13 11:53
老師您做的這個分錄我沒明白,可以把我上面列的金額帶入嗎?

84784978 

2021 05/13 11:53
開票是為了保留原來車牌的號碼,因為涉及過戶,所以購車的那個人要我們開普票給他

郭老師 

2021 05/13 11:56
你好,你的固定資產和累計折舊做了多少?

84784978 

2021 05/13 11:57
借:固定資產清理 33500,貸固定資產33500?借:銀行存款800,貸固定資產清理(800/1.13*0.13) 資產處置損益 800-(800/1.13*0.13)?這樣嗎?

84784978 

2021 05/13 11:59
那開票呢?

郭老師 

2021 05/13 12:04
折舊沒有紅沖
你折舊了金額多少?這個車折舊金額是多少?

84784978 

2021 05/13 13:08
車子原價36279.38,已提折舊34465.41,只剩殘值1813.97

郭老師 

2021 05/13 13:09
借固定資產清理1813.97
累計折舊34465.41
貸固定資產。36279.38

郭老師 

2021 05/13 13:10
借銀行存款800貸固定資產清理800/1.13
應交稅費應交增值稅銷項。

84784978 

2021 05/13 13:48
哦,老師,那開票不做應收帳款-個人嗎?還有固定資產清理科目借方余額,我們是小會計準則,最后轉入營業外支出是嗎?

郭老師 

2021 05/13 13:52
這個錢你們收到了嗎?13:10,我給你寫了借銀行存款,這個是收到錢的。

郭老師 

2021 05/13 13:52
固定資產清理余額結轉到資產處置損益,
小企業會計準則可以放到營業外收支。

84784978 

2021 05/13 13:53
老師,我們開票呢,是不是這樣借應收賬款-個人 800 貸固定資產清理800/1.13 應交稅費應交增值稅銷項。收到錢之后借銀行 貸應收,我想知道的是開票這張票做賬貸方貸其他業務收入還是固定資產清理?

郭老師 

2021 05/13 13:56
是的,是這么做的。固定資產清理。

84784978 

2021 05/13 13:57
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 05/13 14:00
不用客氣,工作愉快。
