問題已解決
上個月借 其他應付款 貸管理費 把科目借貸搞反了,又不能反結帳改過來。那么這個月如何改正,分錄怎么做?



同學,你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021 05/11 22:49

84784989 

2021 05/11 23:16
這做了,管理費明細和利潤表不一致怎么回事呢?

湯貴彬老師 

2021 05/11 23:27
同學你好,現在很晚了,請把明細表上傳一下,今晚早點休息,明天老師回復你

上個月借 其他應付款 貸管理費 把科目借貸搞反了,又不能反結帳改過來。那么這個月如何改正,分錄怎么做?
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