問題已解決
客戶打了預付款過來,可以直接按照借銀行存款貸應收帳款來做分錄嗎?



你好
借銀行存款
貸 預收賬款
2021 05/11 14:41

84784962 

2021 05/11 14:50
老師您好,那收到訂金分錄怎么做?

紫藤老師 

2021 05/11 14:51
收到定金會計分錄,預收定金時,會計分錄為:借:銀行存款,貸:預收賬款

84784962 

2021 05/11 14:51
是訂金不是定金

紫藤老師 

2021 05/11 14:51
借 銀行存款
貸 其他應付款

84784962 

2021 05/11 14:54
做賬軟件里沒有預收賬款科目,可以把客戶打來的預付款放在應收賬款里做分錄嗎?

紫藤老師 

2021 05/11 14:54
可以把客戶打來的預付款放在應收賬款里做分錄

84784962 

2021 05/11 14:55
那訂金的其他應付款分錄后期就一直留在賬面上嗎?我們第一次收到訂金

紫藤老師 

2021 05/11 14:56
是的,等你發貨的時候沖掉

84784962 

2021 05/11 14:57
我們是軟件企業,不是實體機器發貨,那能理解成等客戶驗收我們的軟件我們就可以沖掉嗎?沖掉的分錄怎么做?

紫藤老師 

2021 05/11 14:57
借?其他應付款
貸? 主營業務收入
? ? 應交稅費

84784962 

2021 05/11 15:12
我有點不理解,
我們4月20號開了合同全款30多萬發票給客戶,開票的分錄我是做借應收賬款客戶公司貸應交稅費銷項稅額,貸主營業務收入的,4月26收到客戶打來的10萬訂金,分錄做借銀行存款貸其他應付款的話,和我原來做開票分錄就對不上了,那我要怎么調整

紫藤老師 

2021 05/11 15:13
做借銀行存款
貸其他應付款
你分錄對的

84784962 

2021 05/11 15:17
開票分錄借應收賬款貸應交稅費銷項稅額貸主營業務成本,收訂金分錄借銀行存款貸其他應付款分錄,客戶驗收了借其他應付款貸主營業務收入貸應交稅費銷項稅額嗎?

84784962 

2021 05/11 15:17
那訂金不能直接放在應收賬款里做分錄嗎?

紫藤老師 

2021 05/11 15:18
借應收賬款客戶公司
貸應交稅費銷項稅額,
貸主營業務收入的
收到錢
借銀行存款
貸 應收賬款

84784962 

2021 05/11 15:19
好的,那我就不把訂金放其他應付款里面了,就放在應收賬款內,就可以和開票分錄對的上了,這樣做沒錯對吧老師

紫藤老師 

2021 05/11 15:19
你好,對的,你的理解是對的? ?
