問題已解決
老師你好,請問員工預支工資分錄怎么做?



你好,
借其他應收款
貸銀行存款
2021 05/03 09:54

84784956 

2021 05/03 09:54
沖減分錄怎么做?

蔣飛老師 

2021 05/03 09:55
借應付職工薪酬
貸其他應收款

84784956 

2021 05/03 10:13
老師不用計提是嗎?直接計入應付職工薪酬?

蔣飛老師 

2021 05/03 10:36
需要的,按規定,月末計提次月發放。

84784956 

2021 05/03 10:37
所以完整的預支工資會計分錄應該是怎樣?

蔣飛老師 

2021 05/03 10:39
月末計提
借管理費用…工資
貸應付職工薪酬
次月發放
借應付職工薪酬
貸其他應收款
貸銀行存款

84784956 

2021 05/03 10:39
好的,謝謝老師

蔣飛老師 

2021 05/03 10:40
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
