問題已解決
老師你好,我想請教一下,建筑企業,有些項目是跨區域要預交2%增值稅,預交增值稅會計分錄怎樣做?



你好,借應交稅費--預交增值稅,貸銀行存款,
2021 04/29 11:35

84785044 

2021 04/29 11:37
收入是入銷項,回來成本抵扣是入進項,到時候回到當地還交增值稅,有點不明白?

莊老師 

2021 04/29 12:42
應交是銷項減進項,

84785044 

2021 04/29 12:45
再交增值稅的話,就進入未交增值稅嗎?

莊老師 

2021 04/29 12:46
你好,是的,月末可以這樣結轉,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--預交增值稅,

84785044 

2021 04/29 17:12
老師,銷項減進項的會計分錄怎樣轉到未交增值稅

莊老師 

2021 04/29 17:25
你好,是的,是這樣處理的,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅
