問題已解決
請問:去年結轉了暫估成本,今年才收到發票,怎么入賬寫分錄?(已跨年度了)



你好,
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
根據發票入賬
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
如果之前結轉的成本有錯誤,需要做結轉成本的調整分錄?
2021 04/14 17:52

84785017 

2021 04/14 18:21
老師,不是這樣的。去年結轉暫估成本時寫的分錄是:借:主營業務成本,貸:應付賬款——暫估應付款
今年收到發票,其內容是“安裝調試費”,今年怎么調賬和做分錄呢?

鄒老師 

2021 04/14 18:48
你好
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:以前年度損益調整—主營業務成本
根據發票入賬
借:以前年度損益調整—主營業務成本,??貸:應付賬款等科目
