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外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)貨物的會計(jì)分錄和出口貨物的會計(jì)分錄怎么寫

84784970| 提問時(shí)間:2021 04/14 12:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還已納消費(fèi)稅。 (1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí) 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
2021 04/14 13:12
84784970
2021 04/14 13:56
進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出兩個(gè)科目余額會越來越大,購進(jìn)商品確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅在出口退稅時(shí)不能抵消嗎
樸老師
2021 04/14 13:59
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到庫存商品的
84784970
2021 04/14 14:06
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅出口退稅=應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅對嗎,為什么(四)筆會計(jì)分錄貸方:不直接沖銷應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
樸老師
2021 04/14 14:08
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的都是轉(zhuǎn)到庫存商品的 現(xiàn)在都是轉(zhuǎn)出到費(fèi)用或者庫存商品,對應(yīng)的科目
84784970
2021 04/14 14:10
意思是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目余額一直掛在賬上 越來越大
樸老師
2021 04/14 14:14
進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的轉(zhuǎn)出 可以抵扣的留抵
84784970
2021 04/14 14:20
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄是借:其他應(yīng)收,成本等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎 是不是這樣理解的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 借:成本等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
樸老師
2021 04/14 14:23
你后面做的這個(gè)分錄都沒有了 月底結(jié)轉(zhuǎn)都是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784970
2021 04/14 14:26
如果只做這筆分錄 借:其他應(yīng)收,成本等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 在哪筆分錄里面反應(yīng)出它轉(zhuǎn)出了,轉(zhuǎn)出了說明本科目要減少,沒有這個(gè)科目在貸方的情況嘛
樸老師
2021 04/14 14:31
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄月末的結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄 借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--未交增值稅 你上面做的那個(gè)分錄現(xiàn)在都不能做了 是幾年前的了
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