問題已解決
3月帳里是把稅控盤的技術維護費280算在了加計抵減的基數里,相當于我加計抵減多計提了28塊,這28塊我4月份怎么調整呢?



你好,之前的分錄是怎么做的?
2021 04/13 17:44

84784990 

2021 04/13 17:49
借:應交稅金-增值稅-進項稅額貸:營業外收入-加計抵減,我上個月都結轉了進項稅了,這個月我就不知道該怎么調整了

郭老師 

2021 04/13 17:51
借應交稅費增值稅進項稅額負數,貸營業外收入負數。

84784990 

2021 04/13 17:58
那老師,我未交增值稅怎么調整呢,我的未交增值稅是結應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅,也是同樣直接做負數嗎?

郭老師 

2021 04/13 18:00
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

郭老師 

2021 04/13 18:00
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅。
