問題已解決
老師,事業單位收入開增值稅普通發票,是免稅的。季度申報增值稅時,免稅銷售額等于季度發票開出數,但因有退費沒開發票沖,只是做賬沖了收入。所以這個免稅銷售額不等于收入,這個有問題沒



同學你好,你說的這個是有問題的,沒有開出紅字發票不能做沖減收入處理,所以你要申報這和免稅收入。只有開出發票系統才能確認沖減收入。所以不能只做賬務處理,不做開票處理。
2021 04/08 16:51

84784969 

2021 04/08 20:48
我們退費的話,必須開紅字發票,賬上才能沖減收入嗎

姜老師 

2021 04/09 07:12
同學你好,是的,沖減收入是需要開紅字發票或者是負數發票。否則不能沖減收入。
