問題已解決
軟件:快賬軟件 老師,期末結轉 應收賬款和其他應收款出現負數,需要調整嗎 應收賬款出現負數原因是 對方打款,我方沒有開票。是否需要調整應收賬款和其他應收款呢。。。。其他應收款年初余額結轉有負數。



你好,這個對應這個應收你點重分類 可以,其他應收款和其他應付款,可以賬上去調為正數
2021 04/08 09:37

84785032 

2021 04/08 09:38
應收賬款點重分類 其他應收 需要調整賬面對吧 已經期末結轉了 我怎么調整呢 需要具體怎么操作呢

maize老師 

2021 04/08 09:47
需要去反結賬,去調賬,去增加下分錄,比較好, 借其他應收款? 貸其他應付款,

84785032 

2021 04/08 10:04
那應收賬款的負數直接重分類就好了吧 其他應收做個反結賬嗎 一般是調12月的嗎 去年年末的

maize老師 

2021 04/08 10:12
是的,是的,是這樣處理,是的
