問題已解決
您好 借,管理費用——預(yù)提費用 貸,其他應(yīng)付款——預(yù)提費用 是什么情況下可以怎么做



你好
你單位預(yù)提費用
提前計提的
2021 04/06 20:32

84784955 

2021 04/06 20:44
這個可以合理嗎?

84784955 

2021 04/06 20:44
就是什么情況預(yù)提費用
借,管理費用——預(yù)提費用
貸,其他應(yīng)付款——預(yù)提費用

郭老師 

2021 04/06 20:48
可以
有費用發(fā)生
沒有發(fā)票就可以做
可以的
要么就是虛增
為了不交所得稅

84784955 

2021 04/06 21:03
有費用發(fā)生,只是發(fā)票沒有及時回來

84784955 

2021 04/06 21:04
老師,發(fā)票是2020年12月份的成本發(fā)票,還可以繼續(xù)今年入賬不?

郭老師 

2021 04/06 21:08
可以做以前年度損益調(diào)整做或者利潤分配做

84784955 

2021 04/06 21:48
老師
沒有通過這個
直接記管理費用可以嗎?就差2個月

郭老師 

2021 04/06 21:52
屬于20年的在21年做沒法抵扣所得稅

84784955 

2021 04/06 21:55
真的啊
那怎么辦啊5萬的費用發(fā)票啊
2020年12月份一共5萬多的費用發(fā)票

84784955 

2021 04/06 21:56
老師,這個是管理費用——預(yù)提費用的發(fā)票,今年1月份老板才拿回來的2020年的12月份的費用發(fā)票

郭老師 

2021 04/06 21:57
這還有假
企業(yè)不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的
屬于那一年的就得做到那一年
做利潤分配
匯算清繳增加費用

84784955 

2021 04/06 22:00
她是這樣處理賬務(wù)的
2020年的
借,管理費用——預(yù)提費用5萬多
貸,其他應(yīng)付款——預(yù)提費用
(發(fā)票還沒回)
2021年1月份老板才給她2020年12月份的發(fā)票5萬多
今年2月份記賬(2020年的發(fā)票)
借,其他應(yīng)付款——預(yù)提費用5萬多
貸,銀行存款
這樣也不行嗎?老師

郭老師 

2021 04/06 22:29
你好
這么做可以的

84784955 

2021 04/06 22:34
發(fā)票粘貼在哪一個分錄合理一些?

郭老師 

2021 04/06 22:35
去年的費用分錄的

84784955 

2021 04/07 20:23
老師
是的

84784955 

2021 04/07 20:25
發(fā)票粘貼在去年的分錄上是不?

郭老師 

2021 04/07 20:26
你好
是的
放到去年的
