問題已解決
老師,你好。上年度的業務招待費超支了,所以企業所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負數,請問上年度少交的企業所得稅是在第一季度補企業所得稅,還是現在不做處理,只在匯算清繳的時候處理就行了?



在匯算清繳的時候處理就行了
2021 04/05 19:21

84784989 

2021 04/05 21:04
老師,那少交的企業所得稅,3月不用做賬務處理嗎?(因為1-3月的利潤都是負數)。但是3月的時候,已經收到審計報告了,審計報告說要調整盈余公積和企業所得稅。

萱萱老師 

2021 04/05 21:14
你是問賬務處理還是匯算清繳?

84784989 

2021 04/06 02:20
我是想問。這筆金額如果在匯算清繳處理,那3月的憑證,是不用做任何賬務處理了嗎

萱萱老師 

2021 04/06 08:04
交所得稅要做賬務處理
