問題已解決
紅沖去年的發票 已經繳納的增值附加稅也需要紅沖嗎?



是的。增值稅增值稅這個科目也紅沖
2021 03/29 19:51

84784978 

2021 03/29 19:53
我是說的附加稅是否也要紅沖?

玲老師 

2021 03/29 19:54
,附加稅是不紅沖的。

84784978 

2021 03/29 19:56
哦? ?我公司是服務行業? ?已發生的成本還需要紅沖嗎?

玲老師 

2021 03/29 20:03
這筆業務取消了成本可以紅沖。

84784978 

2021 03/29 20:15
業務沒取消? 只是換了我們另一家公司的抬頭

玲老師 

2021 03/29 20:18
您好那就屬于兩家的業務了。把原來收入成本的分錄都紅沖。

84784978 

2021 03/29 21:41
關鍵實際發生成本開的之前這家公司的抬頭? ? 怎么紅沖?

玲老師 

2021 03/29 21:43
您好。就相當于業務取消了,開紅字發票。然后和另一家企業重新簽訂合同,再開發票。

84784978 

2021 03/29 21:56
那另一家公司又要重新做成本?

玲老師 

2021 03/29 22:07
你好
是的 因為 開票就要確認收入? ?確認收入的同時就要結轉成本,

84784978 

2021 03/29 22:13
那成本是開的之前公司的名稱? 怎么換過來?

玲老師 

2021 03/30 06:25
你的意思是開票方換另一家企業不是說收票方換另一家企業是這個意思嗎?
那你原來記成本的是哪些?是人工費嗎?

84784978 

2021 03/30 06:27
是的? 就是提供的會務服務

玲老師 

2021 03/30 06:31
服務行業你這個成本已經發生了就不能紅沖了。
你確定你這是一筆真實的業務嗎?

玲老師 

2021 03/30 06:33
成本是你收到的發票,難道是你們公司名變更了嗎?還是說你收到發票時名稱開錯了。

玲老師 

2021 03/30 06:35
還是說你給客戶開發票時給客戶的名稱開錯了?如果你開票時客戶名稱開錯了成本不用紅沖。只沖收入的分錄再
開正確客戶名稱的發票就可以。

84784978 

2021 03/30 06:35
我們有幾家公司? 提供相類似的業務? 是對方要求換公司抬頭

玲老師 

2021 03/30 06:36
那你就等于把客戶的信息開錯了。你現在開紅字發票紅沖收入,成本不變。然后再開正確客戶名稱抬頭的發票就可以了。

84784978 

2021 03/30 06:36
紅沖的公司是小規模納稅人? 重新開票的公司是一般納稅人

84784978 

2021 03/30 06:39
我們實際發生的成本發票是小規模納稅這家公司的抬頭

玲老師 

2021 03/30 06:55
你這筆業務是假的吧?
如果是真實的。原來提供的成本不變因為。因為成本實際已經發生。收入開紅字發票。
然后新的一般納稅人在提供服務開具發票。
