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老師 紅沖上個月的多開的1張發票,這張發票增值稅已經繳納,紅沖后要怎么處理



同學您好,您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
2023 03/07 17:01

84784980 

2023 03/07 17:05
銷項稅是負 我要怎么處理 做什么分錄

易 老師 

2023 03/07 17:12
可能是有退貨,二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。

老師 紅沖上個月的多開的1張發票,這張發票增值稅已經繳納,紅沖后要怎么處理
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