問題已解決
請問:對方給我們多開了40元的專票,這40元我們不用付款,賬務如何處理呢?



同學你好
計入營業外收入
2021 03/26 13:55

84785027 

2021 03/26 13:58
入庫是按什么金額入呢?實際的還是發票上的金額入庫?

樸老師 

2021 03/26 14:03
按照發票上的金額就行

84785027 

2021 03/26 14:06
按發票上的金額入庫,又比實際的多,成本 虛增了,這個要怎么處理?

樸老師 

2021 03/26 14:12
借管理費用
貸銀行存款
貸營業外收入
沒有虛增
40已經調增了

84785027 

2021 03/26 14:15
要不麻煩老師給我寫一下整個會計分錄是怎么樣的?因為我還是沒怎么明白。

樸老師 

2021 03/26 14:19
比如說一共100
你們付了60
借管理費用100
貸銀行存款60
貸營業外收入40

84785027 

2021 03/26 14:26
收到發票的時候
借:原材料-主材
應交稅金-進項稅
貸:應付賬款
支付貨款是:
借:應付賬款
貸:銀行存款
營業外收入(多開票部份)
那么這個賬上的原材料比實際入庫的原材料多,差異部份怎么處理?

樸老師 

2021 03/26 14:30
那這個原材料的你要按照實際發票金額入賬了

84785027 

2021 03/26 14:43
差異部分就不管它了嗎?

樸老師 

2021 03/26 14:49
嗯
差額部分直接不用管

84785027 

2021 03/26 14:56
差異部分如果不管它了,那賬上的金額就和實際的對不上啊,我始終就沒想明白這個要怎么處理?

樸老師 

2021 03/26 15:01
咩有呀
不管的意思就是直接差額部分不做賬
這樣正好一樣了
