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我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專項應付款10000.形成固定資產時借:固定資產1000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅130 貸:銀行存款1130 結轉專項應付款. 借:專項應付款1130 貸:資本公積1130 形成費用時是借:管理費用100 貸銀行存款100同時結轉專項應付款,借:專項應付款100貸:管理費用100.現在年度匯算清繳,請問專項應付款怎么申報 原來入賬時到最后都沒有計入收入 請問這里需要填寫嗎

84784958| 提問時間:2021 03/26 09:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你這專項應付款你形成固定資產了,你 現在這里直接是按固定資產折舊填寫處理。 你這也沒有轉收入,所以不存在填寫這表的。只有轉收入才填寫 的。
2021 03/26 11:05
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