當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
錢已付,對(duì)方票不開了,其他應(yīng)付款一直掛著。怎么平賬?》



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
那就只能做無票支出入賬了。
2021 03/17 15:49

84785011 

2021 03/17 15:59
我現(xiàn)在想把,貸:其他應(yīng)付款 這個(gè)科目清理掉,要怎么清理

84785011 

2021 03/17 15:59
是借方的其他應(yīng)付款,發(fā)錯(cuò)了

張艷老師 

2021 03/17 15:59
具體是什么業(yè)務(wù)下發(fā)生的呢?

84785011 

2021 03/17 16:02
類似標(biāo)書費(fèi),咨詢費(fèi)這種

張艷老師 

2021 03/17 16:04
就是按您公司能取得發(fā)票那樣做分錄就是了,只是由于沒有取得發(fā)票,就是無票支出入賬了。

84785011 

2021 03/17 16:09
無票支出入賬,匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)整嗎

張艷老師 

2021 03/17 16:40
是的,由于沒有取得發(fā)票,是需要到時(shí)做納稅調(diào)整的。
