問題已解決
建筑公司收到預收賬款時預繳了兩個點的增值稅83萬,本月發生銷項270萬,進項190萬,月末如何做分錄?



您好,預繳增值稅會計分錄
借:應交稅費——預交增值稅83
貸:銀行存款83
月末
借:應交稅費——未交增值稅83
貸:應交稅費——預交增值稅83
2021 03/07 07:32

小林老師 

2021 03/07 07:33
您好,借應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)80貸應交稅費未交增值稅

小林老師 

2021 03/07 07:52
您好,標準做法是不可以的

小林老師 

2021 03/07 07:55
您好,是的,您的理解非常正確,

小林老師 

2021 03/07 07:58
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

84785016 

2021 03/07 07:48
老師,能不通過轉出未交增值稅科目嗎?直接
借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額270
貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅額
190
應交稅金—未交稅金80

84785016 

2021 03/07 07:55
老師,必須要通過轉出未交增值稅過渡呀

84785016 

2021 03/07 07:56
謝謝老師!
