問題已解決
建筑**項目,老板實際需要支付材料款5萬 他讓供應商開了10萬發票,被**方把10萬打給供應商 供應商扣了一萬的稅返了4萬給我 這個材料款成本分錄怎么做 內賬



你好
你可以沖減材料成本5萬,差額計營業外支出-其他稅費支出。
借:銀行存款40000、營業外支出10000
借:原材料-50000
2021 03/03 00:51

84785024 

2021 03/03 01:28
老板說退回的錢就做收入可以嗎?

Basage老師 

2021 03/03 09:56
也可以。內賬當然要根據管理者的需要去做。
