問題已解決
企業(yè)所得稅是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅好呢



應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
2021 02/22 16:26

84784985 

2021 02/22 16:30
年初繳納附加稅時,沒有余額才是正確的吧

venus老師 

2021 02/22 16:32
年初繳納附加稅時,沒有余額才是正確的吧?上期沒有計提就是什么都沒有

84784985 

2021 02/22 16:35
計提了,但是繳納后還有余額

venus老師 

2021 02/22 16:37
那就是你們多計提的是嗎

84784985 

2021 02/22 16:37
不知道哪里錯了,正確的計提后應(yīng)該沒有才是對的吧

venus老師 

2021 02/22 16:39
對呀,計提多少交多少就沖平了呀

84784985 

2021 02/22 16:44
現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)有余額,正確的應(yīng)該是怎么處理呢

venus老師 

2021 02/22 16:45
你先看下這個余額產(chǎn)生的原因是什么,多計提就紅字沖計提

84784985 

2021 02/22 16:47
怎么做紅沖的分錄

venus老師 

2021 02/22 16:49
就是你原來是什么,做個一模一樣的紅字發(fā)票,然后再做一個跟你付款一樣的藍(lán)字計提發(fā)票
