當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度最后一個季度計(jì)提附加稅提多了,實(shí)際沒有繳納這么多,那賬面上應(yīng)交稅費(fèi)附加稅科目的余額需要轉(zhuǎn)出來嗎?分錄應(yīng)該怎么做呢?



你好,上年度最后一個季度計(jì)提附加稅提多了,需要沖銷多計(jì)提的,分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?
2021 02/22 14:23

84785008 

2021 02/22 14:24
好的好的,謝謝老師!

鄒老師 

2021 02/22 14:25
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝
