問題已解決
老師,我們有一筆異地預繳增值稅,交納時:借:應交稅金~已交,貸:現金。申報抵減時:借:應交稅金~未交,貸:應交稅金~已交!這樣對不對?年末時,應交~未交里有這筆余額,不是0,這個怎么處理?



同學你好
然后
借應交-未繳
貸銀行存款
2021 02/18 12:30

84785037 

2021 02/18 12:31
不是老師,這比款我們已經交過了,預繳時就已經交了

樸老師 

2021 02/18 12:34
那你就用轉出未交來調整

老師,我們有一筆異地預繳增值稅,交納時:借:應交稅金~已交,貸:現金。申報抵減時:借:應交稅金~未交,貸:應交稅金~已交!這樣對不對?年末時,應交~未交里有這筆余額,不是0,這個怎么處理?
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