問題已解決
請問我公司2018年收到一份裝修費用發票,自2018年起分3年攤銷,2020年12月發現那個發票有問題,后因公司2019年是盈利補繳了企業所得稅,2020年已經攤銷的我給沖回了代攤費用,那么這筆重回的費用要不要做什么會計處理呢?



你好,實際業務發生的話應該做賬的,只不過是不允許抵扣所得稅。
2021 02/02 17:07

84785013 

2021 02/02 17:08
那我還可以做費用嗎

郭老師 

2021 02/02 17:08
你好
可以
可以做費用的。

84785013 

2021 02/02 17:09
我將2020年已經攤銷的費用沖回了代攤費用,沒有再做費用了呢

郭老師 

2021 02/02 17:13
正常做費用就可以
你這個是實際的業務。

84785013 

2021 02/02 17:15
稅務局是讓我做轉出不讓攤銷了

84785013 

2021 02/02 17:16
所以我在12月份最后一個月也沒有攤銷,直接在年末沖回了2020年已經攤銷的11個月的費用

郭老師 

2021 02/02 17:19
你好
什么原因需要轉出的。

84785013 

2021 02/02 17:20
那張票被認定虛開了

84785013 

2021 02/02 17:21
開票方被稅務局查了 但我們這個業務是真實發生的 只是對方給我們的發票是有問題的

郭老師 

2021 02/02 17:23
正常作
可以正常做
匯算清繳,調增就行。

84785013 

2021 02/02 17:25
我不做費用,那個費用沖回了代攤費用一直掛帳應該也不可以

郭老師 

2021 02/02 17:30
那得那就得做賬,要不你實際只付了,賬上沒有做你就對不起啦。

84785013 

2021 02/02 17:43
嗯嗯,那我是每次報所得稅的時候調增所得額嗎?那稅務局的報表跟我做的帳不一樣了

郭老師 

2021 02/02 17:43
年匯算清繳調增
是的不一樣。

84785013 

2021 02/02 17:44
喔喔,那12月沖回的怎么處理呢

84785013 

2021 02/02 17:45
我現在12月份的報表已經交上去做了第四季度報表

郭老師 

2021 02/02 17:45
借應付賬款貸待攤費用,借待攤費用貸應付賬款。

84785013 

2021 02/02 17:46
管理費用吧,我那張票是費用來著

郭老師 

2021 02/02 17:47
然后按月分攤的借管理費用貸待攤費用,這個是一到12月份的合計。
