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零售糖果銷售多少進多少,當月支付貨款,賣出貨款,供應商次月開發票,這個需要怎么做會計分錄?需不需要做庫存商品這個會計分錄?怎么做?需不需要出庫入庫單?



這個可以根據這個進做借庫存商品 貸應付賬款暫估款,次月對方開發票,有差額借庫存商品 負數,貸應付賬款 暫估款 負數,按發票做,借庫存商品 貸應付賬款,
2021 01/30 11:13

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2021 01/30 11:40
當月入庫,當月銷售和出庫,當月收到貨款和支付供應商貨款,當月開出銷售發票但未收到供應商的發票,這樣要怎么做會計分錄?

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2021 01/30 11:46
支付供應商貨款(未收到發票):
借 預付賬款 貸 銀行存款
商品入庫:
借 庫存商品 貸 預付賬款
商品銷售:
借 銀行存款
貸 主營業務收入
應交增值稅-銷項稅額
次月收到供應商發票:
借 主營業務成本
應交增值稅-進項稅額
貸 庫存商品
這樣做可以的嗎?

maize老師 

2021 01/30 11:53
不是,商品入庫:
借 庫存商品 貸 應付賬款暫估款,收到發票做,借庫存商品 負數,貸應付賬款 暫估款負數,借庫存商品 進項稅額,貸預付賬款,根據不含稅去暫估 ,商品銷售:
借 銀行存款
貸 主營業務收入
應交增值稅-銷項稅額結轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品,不是次月結轉,

maize老師 

2021 01/30 11:54
收到發票做,借庫存商品 負數,貸應付賬款 暫估款負數, 結轉成本不對,少做,借主營業務成本 貸庫存商品 多做借主營業務成本 負數,貸庫存商品 負數,

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2021 01/30 11:57
可是當月已經支付了庫存商品貨款

maize老師 

2021 01/30 12:01
支付做借預付賬款 貸銀行就可以,這個掛明細不一樣,暫估款表示沒有收到發票,
