問題已解決
老師,建筑小規模一項工程60萬,提前收了30%的款20萬,也開了20萬的發票,還支付過一筆工傷保險1000塊錢,年底發生的這個業務怎么做分錄



你好,同學。
你這項目還沒開工,那你直接是
借,工程施工-合同成本? 1000
貸,銀行存款? 1000
借,應收賬款? 20萬
貸,工程結算和銷項稅額? 20萬
2021 01/09 19:35

84784976 

2021 01/09 19:39
20萬已收到,是不要結轉成本,借主營業務成本1000,貸工程施工合同成本1000

陳詩晗老師 

2021 01/09 19:44
不結轉 成本,你沒開工,不結轉?

84784976 

2021 01/09 19:45
噢,這樣的話,工程結算科目貸方余額也不用處理對吧

陳詩晗老師 

2021 01/09 19:47
不用處理,沒開工,有余額是正常的

84784976 

2021 01/09 19:48
老師,已經確認增值稅了,是不是也要計提各項附加稅

陳詩晗老師 

2021 01/09 19:52
要的,你這附加稅是增值稅作為計稅依據的
