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你好,老師,小規模納稅人,做賬的時候沒有做應交稅費增值稅,但是季度超過30萬銷售額交增值稅分錄怎么做呢,繳納的借方應交稅費,貸方銀行存款,這樣應交稅費科目沒有平的,怎么做呢?謝謝



同學你好,平時是按價稅合計計入收入了么?
2021 01/08 17:04

84784981 

2021 01/08 17:08
是的,老師

立紅老師 

2021 01/08 17:29
同學你好
現在做
貸,主營業務收入,負數
貸,應交稅費一應增,正數;

你好,老師,小規模納稅人,做賬的時候沒有做應交稅費增值稅,但是季度超過30萬銷售額交增值稅分錄怎么做呢,繳納的借方應交稅費,貸方銀行存款,這樣應交稅費科目沒有平的,怎么做呢?謝謝
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