問題已解決
你好,我們這個月進(jìn)項大于銷項了,不需要繳稅,怎么掛賬了



您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項稅額留抵在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)
2021 01/06 09:28

84784947 

2021 01/06 09:30
好的明白

84784947 

2021 01/06 09:30
我一般每個月只做第二筆分錄,年底了,一次性做一筆第一筆分錄

bamboo老師 

2021 01/06 09:32
這樣處理正確的哈

84784947 

2021 01/06 15:17
老板們買了一萬多的酒,計入什么科目了

bamboo老師 

2021 01/06 15:44
請問購入酒做什么用途

84784947 

2021 01/06 15:44
招待人 自己公司喝

bamboo老師 

2021 01/06 15:45
那計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者管理費(fèi)用-福利費(fèi)
