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業(yè)務(wù)招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)是在什么時候扣除??



您好,是在匯算清繳的時候調(diào)整扣除
2021 01/05 14:37

84784970 

2021 01/05 14:38
12月的賬上不做調(diào)整吧?我經(jīng)理說要申報稅,并入賬,我不懂是什么意思

東老師 

2021 01/05 14:40
對,不在賬上調(diào)整,你經(jīng)理的意思是不是說先把招待費也算到賬里,以后匯算清繳的時候再調(diào)整呢

84784970 

2021 01/05 14:42
算到賬里??是什么處理

東老師 

2021 01/05 14:43
意思就是先不調(diào)整呢,先算所得稅,匯算清繳的時候再調(diào)整招待費

84784970 

2021 01/05 14:44
在賬上計提所得稅金額?

東老師 

2021 01/05 14:45
對,計提所得稅的話 是需要在賬里做分錄的

84784970 

2021 01/05 14:47
計提本年所得稅金額,是怎么計算出來的?

東老師 

2021 01/05 14:48
是根據(jù)利潤表的本年利潤金額計算的企業(yè)所得稅

84784970 

2021 01/05 14:53
所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。其中各項扣除包括業(yè)務(wù)招待費的扣除吧??

東老師 

2021 01/05 14:53
對,業(yè)務(wù)招待費屬于納稅調(diào)整的范圍
