問題已解決
老師,我們是建筑公司,有個項目剛開工,還沒有開發(fā)票,沒有確認收入,但是已經(jīng)從公帳上付過材料款,材料成本發(fā)票已經(jīng)收到了,但明年才會給甲方開發(fā)票,確認收入。年底我該怎么做這個帳呢,沒有收入的話不能確認成本



你好!正規(guī)的做法是按完工程度來確認收入和成本。
也有企業(yè)會直接到開票的時確認,你自己確認。
2020 12/29 10:13

84785019 

2020 12/29 10:18
之前付的材料款做的是預付賬款,年底有兩家收到材料發(fā)票了,我就做成借:工程施工-直接費用,貸:預付賬款。年底不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等明年開票確認收入時再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?還有兩家是預付賬款,到年底還未收到發(fā)票,直接掛在賬上。這樣做可以嗎?會不會影響明年匯算清繳

宋生老師 

2020 12/29 10:20
你好!操作是可以的了。只是本身不規(guī)范。

84785019 

2020 12/29 10:21
那應該怎么操作呢

宋生老師 

2020 12/29 10:22
你好!正規(guī)的做法是,你要按完工程度確認收入,成本
