問題已解決
客戶用酒抵了我們5萬的貨款,我們把酒入庫,給供應商頂賬6萬元。這樣的會計分錄怎么做?差價稅收如何處理



借應付帳款6貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本貸庫存商品5
2020 12/27 08:45

84785010 

2020 12/27 08:50
我們不需要給供應商開票也是這樣做嗎

郭老師 

2020 12/27 08:53
你好
是的
是一樣做的

84785010 

2020 12/27 08:55
借 應付賬款6 貸主營業務收入5.31 應交稅金 銷項0.69 這樣算稅金嗎

郭老師 

2020 12/27 09:00
你好
一般納稅人還是小規模的

84785010 

2020 12/27 09:01
一般納稅人的

郭老師 

2020 12/27 09:02
6/1.13
這個就是主營業務收入

84785010 

2020 12/27 09:04
好的 我么不開票的話,報稅的時候就做未票收入就行吧

郭老師 

2020 12/27 09:09
你好
是的
未開具發票里面填寫
