問題已解決
問本月開具上月銷項稅額3600(紅字發票),本月進項稅額1200,本月銷項稅額36565,分錄如何做,多謝



同學,你好
借主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3600
貸相關科目
2.如果上月稅款已清,則本月結轉應交增值稅
借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)36565-3600=32965
貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1200
貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)32965-1200=31765
借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)31765
貸應交稅費-未交增值稅31765
2020 12/20 13:02
