問題已解決
進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月月底增值稅結轉時候分錄怎么做?



你好,進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020 12/18 17:27

84785023 

2020 12/18 17:42
如果一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄嗎

鄒老師 

2020 12/18 17:44
你好,一般納稅人進項大于銷項,需要這樣做結轉分錄才是的
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
