問題已解決
老師好,9.10月份項目部借備用金,在11月底項目交財務單據(jù)沖備用金,會計分錄借:其他應收款—備用金 某某人/項目部 貸:銀行存款 收到單據(jù) 借:各類費用支出 貸:其他應收款—備用金對嗎?



你好!是的,就是這樣做分錄
2020 12/17 14:25

84784961 

2020 12/17 14:26
老師,為什么在科目余額表查備用機,還顯示之前的金額沒變,沖備用金單據(jù)在另外一行沒有沖減

宋生老師 

2020 12/17 14:28
你好!沒明白你意思,你看其他應收款的明細賬應該有了。

84784961 

2020 12/17 14:30
老師,我截圖給您您看就明白了

84784961 

2020 12/17 14:33
我做了標記,上面就是項目沖回的備用金,下面就是項目在財務借的備用金

宋生老師 

2020 12/17 14:33
你好!你是說相互之間沒有沖減?
你看下科目明細,是不是對應的。

84784961 

2020 12/17 14:35
這是收回項目備用金做的記賬憑證

宋生老師 

2020 12/17 14:37
你好!這個看起來應該 是軟件的問題了。

84784961 

2020 12/17 14:39
老師,這樣做賬有沒有問題

宋生老師 

2020 12/17 14:40
你好!這個帳本身沒問題了。
