問題已解決
老師好,合同款項金額有點大, 費用想分攤12個月。 對方分三個月開票給我,10月開50萬,11月開50,12月開50萬, 但我付款是11月付了100萬,12月付50萬。 請問在需要分攤的情況下應該10月,11月,12月的帳如何做呢? 原來10月想直接按分攤金額入費用,但貸方填應付賬款?然后11月填預付?然后進項稅又放哪里



取得發票 借預付賬款/待攤費用 ,進項稅額 ,貸其他應付款,50萬? ?付款,借其他應付款100萬,貸銀行,攤銷,借xx費用 xx成本 , 貸預付賬款/待攤費用?,
2020 12/07 11:13

84784973 

2020 12/07 13:40
取得發票的時候按發票金額來算金額,然后付款的時候也是按付款的金額算金額。攤銷的時候按合同總金額的不含稅金額算是嗎

maize老師 

2020 12/07 13:44
是的,是的,是的,是的,總的發票到攤銷不對可以后面再調整,

84784973 

2020 12/07 15:10
請問,其他應付款有點不符合此刻的情況,請問有沒有別的可以替代

maize老師 

2020 12/07 15:21
其他應收款也可以只是一個過渡科目這個

84784973 

2020 12/07 15:55
其他應收款更不適合了,這兩個科目比較敏感,我明白是過渡科目

maize老師 

2020 12/07 15:58
真實交易可以,只能掛往來 付款,要不就是應付賬款,預付賬款,那需要長期合作才可以掛這

maize老師 

2020 12/07 15:58
但是你說是費用,那這個對應費用一般只掛其他應收款,和其他應付款下面,

maize老師 

2020 12/07 15:58
要是主營直接相關,成本,長期合作,那這個應付賬款,預付賬款,

84784973 

2020 12/07 16:07
是的,銷售費用服務費

maize老師 

2020 12/07 16:15
只是費用發票,這個實務中一般是掛其他應付款和其他應收款,你要掛應付賬款 預付賬款也可以
