問題已解決
就是建筑企業,我在12月開出一張發票,沒有收到錢,同時也沒有收到成本發票,我是不是可以就針對開出發票金額的增值稅做一筆分錄,然后不確認收入,結轉成本,如果針對開出的這張發票,我確認的應收賬款,那相對應的是不是要確認收入,那么也就要預提成本了,計提的這個成本發票在2021年收到,那針對之前計提的這個成本計提多了或者計提少了,這個在怎么處理



借應收賬款
貸工程結算
應交稅費
增值稅需要交
不做收入不結轉成本
2020 12/06 09:34

就是建筑企業,我在12月開出一張發票,沒有收到錢,同時也沒有收到成本發票,我是不是可以就針對開出發票金額的增值稅做一筆分錄,然后不確認收入,結轉成本,如果針對開出的這張發票,我確認的應收賬款,那相對應的是不是要確認收入,那么也就要預提成本了,計提的這個成本發票在2021年收到,那針對之前計提的這個成本計提多了或者計提少了,這個在怎么處理
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