問題已解決
老師,銀行對賬單和做外賬的發(fā)票怎么核對呢?



這個只有同商家和供應商才可以抵減核定,不同只能掛往來,你這個做賬的時候看你往來之前掛那個,對應沖掉那個就可以
2020 12/03 12:55

84785005 

2020 12/03 12:58
老師,我還是沒明白你的意思?那我做外賬的時候是根據(jù)他給的發(fā)票做的,那這個銀行對賬單是核對數(shù)據(jù)嗎?是跟發(fā)票核對相關(guān)的數(shù)據(jù)嗎?

maize老師 

2020 12/03 13:27
假設開發(fā)票開a公司,a公司有付款,借銀行貸應收a 借應收a 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,只是收款沒有開發(fā)票借銀行,貸應收或者是預收賬款,掛著就可以,
