問題已解決
我公司購進一臺價值100萬的設備,可以贈送給客戶嗎?若贈送的話增值稅,成本怎么賬務處理?謝謝



可以贈送客戶,如果是贈送的話,需要做視同銷售的分錄。計算繳納增值稅,同時結轉成本。
借:銷售費用——業務宣傳費
貸:其他業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
2020 11/30 11:58

84784991 

2020 11/30 12:02
進項稅額可以抵扣?不是轉出嗎?

江老師 

2020 11/30 12:03
采購的進項稅額可以抵扣處理。

84784991 

2020 11/30 16:41
視同銷售進項稅需要轉出的是哪種情況?

江老師 

2020 11/30 17:04
視同銷售不需要做進項稅額轉出,除非發票不合規。
