問題已解決
老師您看我這樣做工資表和分錄正確嗎?后面的其他應付款社保(個人部分)平賬的分錄怎么做?摘要這什么?這個錢是在員工工資里先扣了的。



你好!我看你的分錄的科目這樣寫是對的。
2020 11/19 17:02

韋老師 

2020 11/19 17:11
你支付的時候分錄
借:其他應付款
貸:銀行存款
賬就平了

韋老師 

2020 11/19 17:18
你計提了社保還要繳納社保費的呀

韋老師 

2020 11/19 17:23
我把工資社保計提分錄完整流程發給你哈

韋老師 

2020 11/19 17:23
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金

韋老師 

2020 11/19 17:27
這個分錄很清楚的,你認真看一下就懂了哦

韋老師 

2020 11/19 17:31
親愛的哪里不平呢我看借貸是平的呀

韋老師 

2020 11/19 17:38
要計提社保分錄
借:管理費用33284.39
? ? ? ?其他應付款-社保3215.61
貸:應付職工薪酬36500

韋老師 

2020 11/19 17:40
管理費用是工資呀,個人部分是其他應付款啊

韋老師 

2020 11/19 17:49
借:管理費用36500
貸:應付職工薪酬36500
首先你這個分錄沒有計提社保個人承擔部分是錯的
分錄應該是這樣寫
借:管理費用33284.39
? ? ? ?其他應付款-社保3215.61
貸:應付職工薪酬36500
這樣就借貸平了

韋老師 

2020 11/19 17:56
是的,企業的直接計入管理費用。

84785020 

2020 11/19 17:05
貸方的其他應付款社保通過什么分錄平賬?不涉及員工返回錢,摘要寫什么

84785020 

2020 11/19 17:12
關鍵這個不存在支付 現在需要單獨做一張分錄怎么做平?

84785020 

2020 11/19 17:15
這個計提和發放一張憑證

84785020 

2020 11/19 17:19
是新公司第一次做賬,銀行單扣款時間是10月份扣的9月份社保

84785020 

2020 11/19 17:20
是不是少計提了?怎么做分錄

84785020 

2020 11/19 17:25
可以做一套合并的嗎?問過別的老師做法有區別搞不明白了

84785020 

2020 11/19 17:26
分四個步驟就懵了

84785020 

2020 11/19 17:30
借:管理費用36500
貸:應付職工薪酬36500
借:應付職工薪酬36500
貸:其他應付款-社保3215.61
應交稅費-個稅108.02
銀行存款33176.37
這個分錄對應我做的圖片,是別的老師發我的,但想不平,現在就是要把其他應付款社保 怎么做平

84785020 

2020 11/19 17:31
借:管理費用36500
貸:應付職工薪酬36500
借:應付職工薪酬36500
貸:其他應付款-社保3215.61
應交稅費-個稅108.02
銀行存款33176.37
這個分錄是別的老師發的,錯在其他應付款社保不平 怎么平?

84785020 

2020 11/19 17:33
以后 其他應付賬款社保 怎么平?個稅都有銀行單能平 其他應付怎么做分錄!

84785020 

2020 11/19 17:36
將來其他應付款社保要收回平賬吧 但不存在員工還回錢吧

84785020 

2020 11/19 17:36
其他銀行付 不是應收

84785020 

2020 11/19 17:37
其他應付款 社保 !不是應收

84785020 

2020 11/19 17:40
個人部分扣的社保能計入管理費用嗎?不能充成本吧

84785020 

2020 11/19 17:47
這張憑證正確
下張憑證
借應交稅金 個稅
貸 銀行(這次分錄平了)
借其他應付款 貸什么科目

84785020 

2020 11/19 17:52
分錄是咱們學堂老師發我的!一直搞不明白。謝謝老師,我好好根據您的分錄學學

84785020 

2020 11/19 17:54
企業部分的社保是不是可以不計提,直接借管理費用 貸銀行
