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老師你好,我們是新開的建筑工程有限公司,欠對方的用期房抵賬,的這個分錄怎么寫



你好 欠的是什么款項? 你們這個期房是你們的庫存商品的話 你做 借應付賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2020 11/09 12:08

84785043 

2020 11/09 12:38
沙子,期房沒有庫存,

meizi老師 

2020 11/09 12:40
你好? ?期房那你們應該是做什么科目去 。 你總得確定科目 才能到時沖這個科目的? ? ?

84785043 

2020 11/09 12:43
工程會計我也是剛接觸,承辦方給我們打款我們開工程服務發票,我待工程結算收入材料費我進工程施工,合同成本,材料費,

meizi老師 

2020 11/09 12:45
你好? 那你們也得做收入同時結轉工程成本 。借主營業務成本貸工程施工? ? ?

84785043 

2020 11/09 12:46
對
老師,但是用期房抵賬我不會做分錄

meizi老師 

2020 11/09 12:48
你好? ? 期房最終到時你們要先計入庫存商品去 。到時你銷售出去? 你要做收入? ??借應付賬款 貸主營業務收入 應交稅費借主營業務成本貸庫存商品? ?

84785043 

2020 11/09 12:49
抵賬的分錄也這么做嗎,,成本我是按照怎么結轉

84785043 

2020 11/09 12:51
房源不是我們的我們也是分包的,對方公司的時候不給錢剩下的用房源低付款

meizi老師 

2020 11/09 12:55
你好? 你們成本就是按你們分配到? 每個房子的成本來計入庫存商品去 。結轉也是結轉這部分的成本。? ?房源不是房子嗎??

84785043 

2020 11/09 12:57
老師現在是沒人如何票據,老板告訴我說沙子的款是用期房抵賬,我這個怎么處理

meizi老師 

2020 11/09 13:01
你好? ?那你現在做 :借原材料貸應付賬款? 先這樣掛著 到時你期房出來了? ? 在做收入處理? ?結轉成本? ?做 :?借應付賬款 貸主營業務收入 應交稅費借主營業務成本貸庫存商品? ?

84785043 

2020 11/09 13:02
好的老師謝謝您了

meizi老師 

2020 11/09 13:02
沒事的。 希望能幫到你? ?

84785043 

2020 11/09 13:03
老師材料我的分錄是借工程施工 合同成本 材料費,這樣可以嗎,我沒有入原材料

meizi老師 

2020 11/09 13:07
你好? ? ?可以 。 你如果買來材料直接用到工程上去的話 直接做 借工程施工 -合同成本-材料費貸應付賬款??

84785043 

2020 11/09 13:08
對直接進工程施工現場了

meizi老師 

2020 11/09 13:10
嗯 那就可以的。 按我上面寫的來做? ??

84785043 

2020 11/09 13:10
承辦方撥款的時候我寫的是貸工程結算收入 ,結轉成本是工程結算成本

meizi老師 

2020 11/09 13:11
你好? 是的? 到時你就對應的結轉? ? ?
